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2020年度南阳市粮食和物资储备局 部门预算公开

目 录

    第一部分  南阳市粮食和物资储备局概况 

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分  南阳市粮食和物资储备局2020年部门预算情况说明 

第三部分    名词解释

第四部分   南阳市粮食和物资储备局2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、政府性基金预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部分

南阳市粮食和物资储备局概况

一、 主要职责

    南阳市粮食和物资储备局的主要职责,一是贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律、法规和方针、政策,拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施;二、监督实施粮食流通和物资储备管理相关的地方性法规、规章、政策及实施,会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议;三、研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品质目录建议,组织实施市级战略和应急物资储备的收储、轮换和日常管理工作;四、负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作,负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作,承担全市粮食安全责任制考核工作;五、会同有关部门拟订市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划,按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。六、负责粮食流通行业管理,拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作;七、根据全市粮食和物资储备总体发展规划,统一负责相关基础设施建设和管理;八、指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作;九、完成市委、市政府交办的其他事项

二、 预算单位构成

我局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

1、南阳市粮食和物资储备局

2、南阳市粮食和物资储备中心

3、南阳市粮油质量检测中心

4、南阳市粮食和物资储备干部培训中心。

 

 

第二部分

南阳市粮食和物资储备局2020年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我局2020年收入总计1307.29万元,支出总计1307.29万元,与2019年相比,收支总计各减少34.63万元,下降2.58%。

    二、收入预算总体情况说明

    我局2020年收入总计1307.29万元,其中:一般公共预算收入1307.29万元。

    三、支出预算总体情况说明

    我局2020年支出总计1307.29万元,其中:基本支出1088.01万元,占总支出的83.23%;项目支出219.28万元,占总支出的16.77%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我局2020年财政拨款收入1150.29万元,支出1150.29万元;与2019年相比,财政拨款收支减少35.53万元,降低3.00%。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    我局2020年一般公共预算支出年初预算1288.29万元。主要用于以下方面:行政单位离退休89.99万元,占总支出的6.99%;机关事业单位基本养老保险缴费支出83.14万元,占总支出的6.45%;行政运行355.54万元, 占总支出的27.60%;事业运行344.94万元,占总支出的26.78%;机关服务108.80万元,占总支出的8.45%;干部教育103.90万元,占总支出的8.04%;

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、“三公”经费支出预算情况说明

    我局2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为11.84万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少4.96万元。

    具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (二)公务用车购置及运行费8.80万元,其中,公务用车购置费O万元;公务用车运行维护费8.80万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少2.20万元,主要是厉行节约,压缩支出。

   (三)公务接待费3.04万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年减少2.76万元。主要原因:响应中央号召,各级部门厉行节约,压减三公经费支出。

    九、其他重要事项情况的说明

    (一)机关运行经费支出情况

    我局2020年机关运行经费支出预算(不含人员经费)66.13万元,主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    (二)政府采购支出情况

    我局2020年无政府采购预算安排。

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    (四)国有资产占用情况

    2019年末,我局所属单位共有车改保留车辆4辆,其中:一般公务用车3辆,其他用车1辆。

    (五)专项转移支付项目情况

    我局2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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